融媒体系统 办公系统
首页  >  新闻  >  学校新闻  >  正文
学校审计委员会第二次会议召开
作者 : 朱信昱 摄影:范卫波
来源 : 审计处
发布时间 : 2024-05-10
阅读次数 :

本网讯 5月8日,校党委书记、审计委员会主任胡兴禹在鸿远楼九楼会议室主持召开学校审计委员会第二次会议。校长李玉霞,省纪委监委驻大学纪检监察组组长、党委常委、纪委书记聂法良,党委常委、副校长郭庆兵出席,审计委员会全体委员参加。

会议传达学习了上级有关会议精神,听取了2023年度学校审计工作总结及内部审计发现问题、建议及整改情况汇报,审议通过了《中共山东理工大学委员会审计委员会工作规则》、学校2024年度审计工作计划以及学生权益保障政策落实、学校与社会力量合作经济事项退出机制专项审计工作实施方案。

围绕做好内部审计工作,胡兴禹提出六点要求。

一要高度重视内部审计工作,深刻认识内部审计对规范和促进事业发展的重要意义,切实发挥审计监督的重要作用,有效发现和解决存在问题,为学校可持续健康发展提供有力保障。

二要不断拓展内部审计的广度和深度,重点围绕经济活动、国家重大战略落实、上级有关工作部署要求、学校事业发展等,深挖细究、刨根问底,找准问题和根源,切实提升治理能力和治理水平。

三要做好审计发现问题的整改工作,对问题归纳整理,列出清单,明确责任单位,加强问题整改的过程管理和监督,并建立完善发现问题和整改成果的运用机制,强化问责,与评价考核、绩效分配、评优评先结合起来,切实做好整改“后半篇文章”,提升审计监督实效。

四要加强审计委员会运行机制建设,围绕规范管理和执行审计活动全过程,不断完善内部审计的管理运行,切实发挥好审计委员会的指导、统筹、协调等作用,增强整体效能。

五要用好大数据等现代化信息技术手段,促进数字技术与内部审计有机融合,查找问题、分析问题,提高工作效率,提高审计工作的科学性、精准性、可靠性。

六要切实发挥审计部门的指导、咨询、预防作用,推动审计工作前置,把风险隐患消除在萌芽中,做到“治已病”与“防未病”并举。同时加强审计培训,了解掌握业务工作审计风险,提升干部规避风险能力水平。

编辑:范卫波   编审:王伟

热线电话:0533-2786727

邮箱:lgwindow@163.com

xinwen@sdut.edu.cn

欢迎大家通过本网投稿系统,提供新闻线索和稿件。

网站管理:山东理工大学党委宣传部